去年有付一个预付款:借:预付账款 贷:银行存款 。后来收到票时错记成:管理费用 ,贷:库存现金 这样子变成了,有一个预付一直挂着。(已跨年)现在要冲的分录要怎么写:?
林妙
于2018-05-21 17:46 发布 1165次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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先计入预付账款,按照每月消费的金额摊销,摊销额计入费用,借:管理费用 贷:预付账款。金额不是很大的话可以直接计入管理费用,主要看公司财务分析需求,如果想对比每个月的费用差异,那就最好是将电话费分摊计入各月。
2017-05-16 13:51:41
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你好,你可以做这个冲销分录
借;库存现金 贷;预付账款
2018-05-21 17:47:36
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你好,可以这么做的。
2021-03-24 19:43:09
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你好,是第二笔分录本来贷方是应付账款-产权公司,错误的计入了库存现金的意思?
2019-09-24 20:00:52
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你好,对的是的,是这么做的。
2022-01-28 10:07:25
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