一般纳税人,房开业,预收账款按3%预缴了增值税,做到了应交税费_预缴增值税的借方,我家销项和进项每个月都不结转,也不用未交增值税,转出未交增值税这样的科目,除了预缴的其余每月报税的时候没交过增值税,有两个月算出要交增值税,但是抵扣了预缴增值税,要怎么做账
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于2020-05-20 06:56 发布 1105次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2020-05-20 07:22
你好,
销项和进项每个月都不结转,也不用未交增值税转出未交增值税这样的科目
那只能这样处理,
预交时,
借应交税费--预交增值税,贷银行存款,
把预缴转入,
借应交税费--应交增值税(已交税金),贷应交税费--预交增值税,
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你好,怎么会不平的?应该一样的金额,要不就是你账务不对是吗?
2018-09-18 18:18:13
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你好,是 需要通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税结转,再转到应交税费-未交增值税
2019-01-06 16:14:01
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你好,未交增值税转出是
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
如果是多交增值税
借:应交税费-未交增值
贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
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老师,本期留抵税额和财务报表应交税费的关系是什么
2018-09-21 02:42:20
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是的,你的理解是对的
2019-05-29 10:00:59
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