老师,月末有需要缴纳销项税额,冲减预交的增值税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预交增值税 分录是这样吗?
喜哈哈
于2022-08-15 16:01 发布 1442次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-08-15 16:01
你好; 嗯 。是的。 这样 做分录是对的
相关问题讨论

可以的
2017-09-04 22:00:33

你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29

你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15

是的。就是这样老做分录的
2021-08-16 13:01:05

有应纳税额的情况下 月底结转 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
月初实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
有留底不用做上面的分录
2016-06-25 09:35:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
喜哈哈 追问
2022-08-15 16:06
meizi老师 解答
2022-08-15 16:08
喜哈哈 追问
2022-08-15 16:11
meizi老师 解答
2022-08-15 16:13
喜哈哈 追问
2022-08-15 16:17
meizi老师 解答
2022-08-15 16:19