送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-05-20 16:02

你这个有实际这个销售吗,这个暂估入库结转成本,借库存商品 贷应付账款 暂估款,借主营业务成本 贷库存商品

sunshine 追问

2020-05-20 16:03

分录怎么做呢?老师

sunshine 追问

2020-05-20 16:05

我们不是买的商品,是承包的种苗木,我直接在做收入时做的暂估成本可以吗?

maize老师 解答

2020-05-20 16:14

可以先根据白条这个结转成本,借主营业务成本 贷应付账款,

sunshine 追问

2020-05-20 16:16

后面承接方把票开来了,我又如何做分录呢?

maize老师 解答

2020-05-20 16:22

没有差额贴后面,有就做借主营业务成本 负数 贷应付账款 负数,之后按发票做

sunshine 追问

2020-05-20 16:24

没有差额怎么做呢?没看懂

maize老师 解答

2020-05-20 16:36

没有差额发票贴这个借主营业务成本 贷应付账款,假设做4月账这个贴4月这个凭证 后面

sunshine 追问

2020-05-20 16:39

明白了,谢谢,老师

maize老师 解答

2020-05-20 16:42

好的,我先回复别的学员了

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