送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-05-20 16:32

你好,借;应付职工薪酬——公积金,其他应付款(员工负担部分),贷;银行存款

咸鱼翻身 追问

2020-05-20 16:39

那工资,社保和公积金计提的时候呢,怎么做?

邹老师 解答

2020-05-20 16:42

你好
借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——工资,社保,公积金

咸鱼翻身 追问

2020-05-20 16:45

恩,我明白了,如果是营业部门的就借营业费用-工资-部门对吗?另外我现在公司的做法没有计提,是付工资的时候才借-管理费用,贷-银行存款,其他应付款,这个做法是不是不规范

邹老师 解答

2020-05-20 16:47

你好,如果是营业部门的就借销售费用——工资,社保,公积金
不计提的做法是不够规范的

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相关问题讨论
你好,借;应付职工薪酬——公积金,其他应付款(员工负担部分),贷;银行存款
2020-05-20 16:32:42
同学,要么影响损益要么走往来,不可能都不
2021-12-04 21:41:08
你这数据就有问题 应发工资多少,公积金单位缴纳多少,个人多少
2019-12-11 17:49:19
借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应收款—个人住房公积金
2018-09-20 14:41:38
你好! 冲减管理费用…工资
2020-07-19 23:40:03
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