送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2020-05-21 10:19

你好,你先确定,这个月认证了多少进项税额?

徐阿富老师 解答

2020-05-21 10:20

你认证了多少金额税额都没有表达清楚呢

追问

2020-05-21 10:23

认证进项22870.80元,销项税是7860.17元,我只抵扣7000,该怎么填付表二

徐阿富老师 解答

2020-05-21 10:25

你好,你不能只抵扣7000元的,所有认证的都有填进项税额里的,哪怕你认证了10万元,也要填10万元而不是只填7000,这个你先要懂

追问

2020-05-21 10:27

那7000不用填,系统怎么知道我这月只抵扣一部分,还剩一部分留缴税啊!

徐阿富老师 解答

2020-05-21 10:28

是的,我都说好几遍了,。进项多的,会给你留底的,可以下期再抵扣的

追问

2020-05-21 10:44

是的,

徐阿富老师 解答

2020-05-21 10:45

那就对了。,你本期不用交税,多认证的进项下期可以再抵扣的

追问

2020-05-21 10:47

意思就是,销项税要么抵扣完,要么就不抵扣,不可以抵一部分,再留一部分缴税是吧!

徐阿富老师 解答

2020-05-21 10:49

你好,是的,认证过的就一定要填申报表上去,否则不填的话跨月就要作废的。抵扣不完的,会给你留底下期抵扣的

追问

2020-05-21 10:52

好的,非常谢谢!终于明白了

徐阿富老师 解答

2020-05-21 10:53

嗯,这才是,祝你成功,请为我五星评价,,谢谢

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相关问题讨论
您好 正常留抵是1000 加计抵减还有21000的税额 对么
2021-11-30 18:59:34
你好有没有税负,  税负=(销项税额-进项税额-留底税额%2B进项税额转出-加计抵减10%/15%)/不含税销售额 没有税负,这个小于等于0 可以 销项税额-进项税额-留底税额%2B进项税额转出-加计抵减10%/15%
2021-05-04 17:05:43
这题选择B,B和c只能选一个
2020-02-18 20:35:47
是的
2017-08-30 17:23:42
目前还不可以
2016-03-09 09:42:09
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