老师,公司收到的茶叶发票没有数量和单价这个能用 问
不可以 需要退回去重新开 答
老师,手机版APP精讲价段后面的练习,电脑端的在哪里 问
您好,这个您可以直接联系客服问一下 答
研发费用软件摊销怎么操作呢?按照啥分摊呢?研发辅 问
同学你好,软件费用摊销可以按照工时分摊,就是比如研发人员使用软件的工时,在具体到每个研发人员是参与了什么研发项目, 答
中国电子口岸的“报关代理委托”是做啥用的?如果 问
将代理报关委托书 / 委托协议数据电子化,作为电子随附单据在通关无纸化报关单申报时一并向海关提交,本质是数据共享服务; 答
物业公司,2月收取234的物业费,一个是确认为主营,一 问
你好,不可以的。你开了票的你就要确认,不然你的数据跟税务局的数据对不上,他还是会找你的。 答

你好,我想问下,企业记入在建工程的应付职工薪酬这部分工资可以税前扣除吗?
答: 不可以的,因为在建工程没有影响到损益,所以不能税前扣除。
老师,为什么自营工程时,借在建工程,贷方有一个应付职工薪酬,自己的职工不是不弄付钱的吗?
答: 你好,自已的职工不是也要给员工发工资么,所以贷方是应付职工薪酬
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
支付给职工以及为职工支付的现金加上(应付职工薪酬年初余额---应付职工薪酬期末余额)减去《应付职工薪酬(在建工程)期初余额----应付职工薪酬(在建工程)期末余额》为啥这里是一个加一个减去呢,不都是应付职工薪酬吗
答: 是的,但是这里有区别,一个是期末数,一个是期初数。 假如期初数是0 在中间有做一笔分录 借:在建工程 贷:应付职工薪酬 那么期末就会有数字了,这个差额就是你说的一增一减


薇若天际 追问
2020-05-21 13:58
张艳老师 解答
2020-05-21 13:59
薇若天际 追问
2020-05-21 14:14
张艳老师 解答
2020-05-21 14:16
薇若天际 追问
2020-05-21 14:29
张艳老师 解答
2020-05-21 14:32
薇若天际 追问
2020-05-21 14:36
张艳老师 解答
2020-05-21 14:41
薇若天际 追问
2020-05-21 15:06
张艳老师 解答
2020-05-21 15:10