本月预计交增值税12000,本月已发生进项税额122055.50,已发生销项税额122640.62,税负率3%,如何计算本月还能开多少含税销项票,求公式
甜甜
于2020-05-22 10:11 发布 1247次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-05-22 10:15
你好,同学。
你这金额,开票的收入,不要销项税额
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您好
增值税税负=(销项税额-进项税额)/销售收入
2019-05-21 15:18:54
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1期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2,不需要结转,不需要做分录
2016-12-22 14:41:29
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正在解答中,请稍等
2022-04-09 21:41:00
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你好
借:应交税费—应交增值税(销项税额)35万,
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)8万,
应交税费—应交增值税(转出未交增值税)27万
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)15万,
贷:应交税费—未交增值税 15万
2022-04-06 14:45:06
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你好
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税
2022-03-26 17:18:35
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