老师,员工餐费需要计提吗?开了一年的发票,如何会计 问
您好,不用,这个按实际发生来做账就可以 答
她说办公楼不一样 达到一定使用就的结转 问
同学,你好 具体什么问题?是要在建工程结转到固定资产吗? 答
老师,问一下第一次申报出口退税的时候,增值税申报 问
您好,没错的,就是得这么操作呢。 答
老师,年初1月份想重新科目整理一下,需要怎么操作,用 问
- 对于应付账款科目已满的情况,你可以考虑将一些明细科目进行合并或者使用辅助核算来优化科目设置。 答
老师 开具建筑安装 和劳务费有什么区别 问
前边是工程施工,后边只是提供人工干活 答
建筑业的增值税税负计算 是销项税额- 进项税额-预交增值税吗?还是销项税额-进项税额?
答: 您好 增值税税负=(销项税额-进项税额)/销售收入
老师/1、若月内增值税销项税额大于进项税额,如何结转?2、若月内销项税额小于进项税额,如何?主要是增值税销项税额、进项税额会计分录
答: 1期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 2,不需要结转,不需要做分录
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
上月增值税留抵12万,本月销项税额35万,进项税额8万。月末怎么做结转分录?
答: 你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额)35万, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)8万, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)27万 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)15万, 贷:应交税费—未交增值税 15万
欢呼的太阳 追问
2022-03-15 07:52
小林老师 解答
2022-03-15 07:54
欢呼的太阳 追问
2022-03-15 07:59
小林老师 解答
2022-03-15 08:02