我上月出口退税申报4万左右,退款1.8万。因为进项不够。这2.2万就是免抵额是吗?我4月份的报表二需要做进项转出2.2吗?会计分录怎么做?
暖暖
于2020-05-22 10:14 发布 628次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2020-05-22 11:25
你好,2.2万是免抵额不需要转出
需要计提附加税按照这个e2.2
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你好,2.2万是免抵额不需要转出
需要计提附加税按照这个e2.2
2020-05-22 11:25:19
你好
列入管理费用-代理费/咨询费
2019-09-03 10:37:51
免抵退税不予免征和抵扣税额:
借:主营业务成本(或其他业务成本等)
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
应退税额:
借:其他应收款-出口退税
贷:应交税费-应交增值税(出口退税)
免抵税额:
借:应交税费-应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)
贷:应交税费-应交增值税(出口退税)
收到退税款时都一样:
借:银行存款
贷:其他应收款--出口退税
怎么还少呢
2019-03-07 13:55:30
做1月份吧
2017-02-12 12:17:27
你好
借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)
(按期末留抵税额与免抵退税额较小一方记账)
应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)
(金额等于免抵税额)
贷:应交税费——应交增值税(出口退税)
(金额等于免抵退税额)
借;银行存款 贷;其他应收款
2018-06-25 14:00:48
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2020-05-22 11:27
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2020-05-22 11:28