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晚秋、冬至
于2020-01-06 11:32 发布 1012次浏览
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-01-06 11:34
你好,借:银行贷:预收账款应交税费-应交增值税(销项税额)
晚秋、冬至 追问
2020-01-06 12:00
我这个开票和收到款不是一起的,先开的票后收到的款
小惑老师 解答
2020-01-06 12:03
只开票借:应收账款贷;应交税费-应交增值税(销项税额)
2020-01-06 12:06
那等到收到预收款的分录呢
2020-01-06 12:38
借银行存款贷应收账款预收账款
2020-01-06 12:39
那什么时候结转成本呢确认收入呢
2020-01-06 13:08
你符合会计准则收入确认条件就应该确认收入了
2020-01-06 13:17
会计分录应该怎么写呢,确认收入的时候
2020-01-06 13:18
借:预收账款贷;主营业务收入
2020-01-06 13:35
老师是不是确认收入了就可以结转成本了
2020-01-06 13:38
对,收入与成本配比原则
2020-01-06 13:56
好的谢谢老师
2020-01-06 14:35
不客气祝您学习愉快!
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小惑老师 | 官方答疑老师
职称:税务师,中级会计师
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