送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2020-01-06 11:34

你好,
借:银行
贷:预收账款
应交税费-应交增值税(销项税额)

晚秋、冬至 追问

2020-01-06 12:00

我这个开票和收到款不是一起的,先开的票后收到的款

小惑老师 解答

2020-01-06 12:03

只开票
借:应收账款
贷;应交税费-应交增值税(销项税额)

晚秋、冬至 追问

2020-01-06 12:06

那等到收到预收款的分录呢

小惑老师 解答

2020-01-06 12:38

借银行存款
贷应收账款
预收账款

晚秋、冬至 追问

2020-01-06 12:39

那什么时候结转成本呢确认收入呢

小惑老师 解答

2020-01-06 13:08

你符合会计准则收入确认条件就应该确认收入了

晚秋、冬至 追问

2020-01-06 13:17

会计分录应该怎么写呢,确认收入的时候

小惑老师 解答

2020-01-06 13:18

借:预收账款
贷;主营业务收入

晚秋、冬至 追问

2020-01-06 13:35

老师是不是确认收入了就可以结转成本了

小惑老师 解答

2020-01-06 13:38

对,收入与成本配比原则

晚秋、冬至 追问

2020-01-06 13:56

好的谢谢老师

小惑老师 解答

2020-01-06 14:35

不客气祝您学习愉快!

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相关问题讨论
你好,同学,增值税的纳税义务发生时间为货物移送当天,也就是说如果货物的风险和报酬已经转移了,就应该确认收入,并提增值税.
2021-03-01 19:28:38
你好,第二个分录是不是借;银行存款,贷;预收账款,你是不是方向搞反了?
2019-05-08 20:11:58
您好 应收账款是一个资产,是收取款项的权力。而预收账款是一项负债,以后要提供商品或服务的。 您列举的情况,二者都是有可能的。
2021-05-14 20:55:51
你好, 借:银行 贷:预收账款 应交税费-应交增值税(销项税额)
2020-01-06 11:34:28
您的分录正确。
2017-12-30 10:54:01
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