老师,劳务公司把工人借给别的公司,发生的餐费本该是对方公司承担,实际上我们经理用预支的备用金代垫的,完工由我们公司结算工资和餐补,这个怎么做分录?
橙子
于2020-05-23 18:23 发布 681次浏览
- 送心意
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
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经理支取备用金 记入其他应收款-经理
至于结算工资 通过主营业务收入核算 把餐补打给你们公司 冲减经理的其他应收款
2020-05-23 18:26:41
同学,你好,借主营业务成本-劳务费 贷银行存款
2020-12-24 13:55:52
你这个去年无票收入吗,没有就当今年收入做账,借应收 贷主营业务收入 应交税费,这个按发票做
2020-04-20 12:38:19
差额计入财务费用。需要对方提供发票才可以企业所得税前抵扣,否则不行。
2019-07-31 16:13:32
借:管理费用--工资 贷:应付职工薪酬--工资
借:应付职工薪酬--工资 贷:银行存款
2018-08-07 16:06:35
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