送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-05-23 22:22

您好
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬-福利费
借:应付职工薪酬-福利费
贷:银行存款等

半夏 追问

2020-05-23 22:33

没有开到发票呢?

bamboo老师 解答

2020-05-24 00:53

没有开到发票的话 所得税前不能扣除

上传图片  
相关问题讨论
您好 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款等
2020-05-23 22:22:32
同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷销项
2021-07-29 08:47:53
扣除时 借应付职工薪酬 贷其他应收款 -水电费等 代缴时 借其他应收款 -水电费等 贷银行存款
2020-11-14 08:41:59
借;劳务成本等科目 贷;银行存款
2017-03-30 17:25:22
你好   你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:劳务成本一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2020-12-05 12:41:22
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...