老师,我们是贸易公司,本月采购10吨货物,供应商开在一张发票过来,我们销售出去5吨货物,开出去5吨发票。那么我认证的10吨进项,却只有5吨销项,应该有5吨留抵,在增值税申报表应该如何申报及填写呢
月光如水
于2020-05-26 09:43 发布 1024次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-05-26 09:44
你这个进项税,本期认证本期销售抵扣,这个填写10吨,进项税额,多的,会自动下次留底,别分开填写哈,
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认证之后开红字信息表
做了进项然后转出就可以
2020-05-29 20:02:46
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你这个进项税,本期认证本期销售抵扣,这个填写10吨,进项税额,多的,会自动下次留底,别分开填写哈,
2020-05-26 09:44:24
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您好, 这个一般是不能给别人的。
2022-08-18 13:25:55
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你好,要在增值税申报表附表二里面填进项税额转出
2019-10-16 13:03:53
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你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
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maize老师 解答
2020-05-26 09:44