老师,我们退货要给供应商做红字信息表,我没认证,对方也不愿意退票给她。我今年目前增值税申报表还没有销项税跟进项税,怕下个月报税出问题。有没有办法解决?认证她之前给我的发票?
宛童
于2020-05-29 18:54 发布 466次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-05-29 20:02
认证之后开红字信息表
做了进项然后转出就可以
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你这个进项税,本期认证本期销售抵扣,这个填写10吨,进项税额,多的,会自动下次留底,别分开填写哈,
2020-05-26 09:44:24
认证之后开红字信息表
做了进项然后转出就可以
2020-05-29 20:02:46
您好, 这个一般是不能给别人的。
2022-08-18 13:25:55
你好,要在增值税申报表附表二里面填进项税额转出
2019-10-16 13:03:53
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
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宛童 追问
2020-05-29 20:05
郭老师 解答
2020-05-29 20:06