送心意

小黎老师

职称中级会计师

2020-05-26 11:08

您好,你们之前计入工程施工 现在结转啊 你们是完工百分比核算的还是开票收入核算的

梦的边缘 追问

2020-05-26 11:08

开票收入核算的,现在是对承包费结算的分录不知道怎么做

梦的边缘 追问

2020-05-26 11:14

是不是借:工程结算  贷:应付账款,到给承包方付款时做  借:应付账款  贷:银行存款   借:工程施工  贷:工程结算        这样做对不对啊

小黎老师 解答

2020-05-26 13:09

你好,给承包方借工程施工分包成本,贷应付账款

梦的边缘 追问

2020-05-26 13:12

那老师,这个工程施工是不是拿结算总数减去已经做过的工程施工数,如果再给承包方钱时,直接冲应付账款了。

小黎老师 解答

2020-05-26 14:17

你好,是的,收到结算发票没付的部分挂应付帐款

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相关问题讨论
您好,你们之前计入工程施工 现在结转啊 你们是完工百分比核算的还是开票收入核算的
2020-05-26 11:08:13
借,应收账款 贷,工程结算 应交税费~增值税
2020-03-30 22:03:48
借:在建工程 890 贷:应付账款/银行存款 890 借:固定资产 890 贷:在建工程 890
2020-08-04 10:01:59
你好,12月5日收到了项目竣工验收单,是出包工程来的,合同金额 100000,预算价 200000 ,决算价193422------决算价就形成固定资产金额了 借:固定资产 193422 贷:其他应付款----xx建筑公司 193422 12月15日支付用银行转账支票支付了工程余款17922,同时有建筑业的专用发票(工程余款的) 这个分录怎么做呀, 借 :其他应付款----xx建筑公司 17922 贷 :银行存款 17922 以前的付款,可以用“其他应付款----xx建筑公司” 科目里的金额冲
2019-08-19 10:35:18
您好,如果是出资就记入到实收资本里面
2021-09-02 05:44:09
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