送心意

三月清风老师

职称中级会计师,审计师

2020-05-26 17:04

你好 没夸年的话做一笔调整分录处理掉 跨年的话可以简单处理下直接做费用和未分配利润

佳佳 追问

2020-05-26 17:07

老师,跨年了,如何简单处理?

三月清风老师 解答

2020-05-26 17:07

发票复制一下 差额部分在当期做费用和未分配利润

佳佳 追问

2020-05-26 17:12

发票复制后是粘贴到之前凭证上吗?

三月清风老师 解答

2020-05-26 17:15

你好 是可以的 之前凭证附个复印件即可!

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本公司是一个月一个月的进项抵扣的,另一家公司是一年一交的,那我当月的进项不够冲,怎么办
2017-12-09 11:24:55
外账肯定是按发票进行入账处理。 内账,如果是当时已计账,可以直接将发票附在凭证后面。
2019-07-18 16:05:45
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