送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-05-26 17:09

你好 你们缴纳电费的分录是 怎么做的?

简晓群中国人保,代帐申报 追问

2020-05-26 17:12

我方缴纳电费借:管理费用/制造费用
贷方:预付账款/银行存款,但是他们是租我们的场地,租金他们自己预付给我们,然后扣款,如果同样做会造成我们成本费用增加,我觉得不应该增加

答疑苏老师 解答

2020-05-26 17:14

你好 同学借 预收账款 记 管理费用或制造费用  负数

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相关问题讨论
你好 你们缴纳电费的分录是 怎么做的?
2020-05-26 17:09:17
借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本
2019-06-11 17:34:06
借预收账款 贷主营业务收入
2020-07-03 14:06:21
同学你好 是正确的;
2021-07-13 09:53:58
用用第二种进行会计处理。
2017-04-22 19:59:24
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