送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-06-12 15:01

5.19号只有银行回单,显示收到款项是81200元,借:银行存款81200,贷:预收账款81200,这个月这笔报税是怎么算呢?我有点懵了

红酒咸菜 追问

2016-06-12 15:41

5.19号只有银行回单,显示收到款项是81200元,借:银行存款81200,贷:预收账款81200,那我六月份是不是在增值税(一般纳税人)报表上未开具发票销售收入那一栏填81200元呀?

宋生老师 解答

2016-06-12 12:35

您好!要报税的,按实际销售做收入,并结转相关成本。
借:主营业务成本 贷:库存商品等。

宋生老师 解答

2016-06-12 21:09

您好!如果是含税价,您应该分开不含税金额和税金,分别填。

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相关问题讨论
您好!要报税的,按实际销售做收入,并结转相关成本。 借:主营业务成本 贷:库存商品等。
2016-06-12 12:35:52
借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本
2019-06-11 17:34:06
借预收账款 贷主营业务收入
2020-07-03 14:06:21
你好,无法抵扣的,把全部金额都计入成本费用
2019-01-11 08:58:03
您好 发票是为了主营业务收入而发生的业务么?
2020-05-13 22:36:13
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