老师,像这种不开发票,但是又走对公户,5月19日销售电缆,公司是一般纳税人。做账时挂账:借:银行存款,贷:预收账款。那以后可能都不开票了,东西出库也算是销售了吧,那要报税嘛?还有要不要做一笔出成本的分录,要怎么做呀?麻烦老师啦
红酒咸菜
于2016-06-12 12:30 发布 769次浏览
![老师,像这种不开发票,但是又走对公户,5月19日销售电缆,公司是一般纳税人。做账时挂账:借:银行存款,贷:预收账款。那以后可能都不开票了,东西出库也算是销售了吧,那要报税嘛?还有要不要做一笔出成本的分录,要怎么做呀?麻烦老师啦](https://al3.acc5.com/169358_575ce577d5272.jpg)
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-06-12 15:01
5.19号只有银行回单,显示收到款项是81200元,借:银行存款81200,贷:预收账款81200,这个月这笔报税是怎么算呢?我有点懵了
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您好!要报税的,按实际销售做收入,并结转相关成本。
借:主营业务成本 贷:库存商品等。
2016-06-12 12:35:52
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借:预收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
同时结转成本
2019-06-11 17:34:06
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借预收账款
贷主营业务收入
2020-07-03 14:06:21
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你好,无法抵扣的,把全部金额都计入成本费用
2019-01-11 08:58:03
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您好
发票是为了主营业务收入而发生的业务么?
2020-05-13 22:36:13
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红酒咸菜 追问
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宋生老师 解答
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