老师,你好,清理账款的时候发现22和23年付款的时候 问
同学您好 100多万都是汇兑差异吗 如果是的话可以转到财务费用-汇兑差异 或者调整以前年度损益调整 答
老师哈,我们有好多种产品,其中一种产品去年9月份开 问
同学,你好 那这样的话,你们账上库存会一直有的 答
我们是运输公司 用自己车辆把别人拉货取得收入 问
你好,这个车在你们单位的名下吗? 答
老师 我们有4个公司,有一个公司买电脑 开的一个公 问
您好,用收到发票的公司把钱还给另一个代付的公司 答
请问老师,我们是一家小规模服务型企业,公司名下有 问
你好,那就是出一个代收代付协议。你们出委托书,委托对方付款给个人。 答

我们单位预付燃气公司4万元,燃气公司本月开发票4万元,但是实际使用为3840元,请问这种情况怎么处理呢?因为后续发票的金额还要使用,是否可以本月一次抵扣,帐户怎么处理。
答: 给你开的发票四万是开的预付款的免税发票吗
您好 顾客消费 实际付款金额。发票就开多少金额是不是?如果顾客用优惠券抵扣完部分金额后 实付金额即为开票金额 是这样的吗?
答: 同学您好, 您按实际消费开发票
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我司付的预付款对方已开发票,结尾款时发现比预付的金额要少,多付的款要退回,多开的发票是要红冲吗?整个分录是怎样的?(已抵扣)
例如,我这个月全部开出去的发票金额是652821.97元。未抵扣的发票,金额是354515.05元。那么我要多少才可以抵扣。
上个月应开16的票,这个月只能开13的票,客户要把差额补给他,本月我总金额已降了3个点开发票,可对方说我还应该按原总金额开给他,他们抵扣的金额少了,我也不懂
上个月应开16的票,这个月只能开13的票,客户要把差额补给他,本月我总金额已降了3个点开发票,可对方说我还应该按原总金额开给他,他们抵扣的金额少了,我也不懂


小牛 追问
2020-05-26 17:42
小牛 追问
2020-05-26 17:44
朴老师 解答
2020-05-26 17:44
小牛 追问
2020-05-26 17:46
小牛 追问
2020-05-26 17:48
朴老师 解答
2020-05-26 17:53
小牛 追问
2020-05-26 18:00
朴老师 解答
2020-05-26 18:03