我把3月份付租金(只付一部分租金)计入费用的款项 5月份 我改成 借:其他应付款 贷:管理费用(把管理费冲了) 因为我之前没有预提(现在想预提)。等到付款时我在冲其他应付,每月在进行摊销,那么我像上面这样做分录进行冲之前费用的错账对吗?
开果儿
于2016-06-04 13:24 发布 628次浏览
- 送心意
李老师
职称: 注册税务师,中级会计师
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退回的,借:银行存款 借财务费用负数。
2021-08-17 14:10:15

你好 借其他应付款-暂估 贷以前年度损益调整 借 以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税 结转余额到利润分配-未分配利润
2021-05-20 09:24:54

你好 发票是18年的话 就在18年报 最好不跨年 但是金额小的话 可以直接报 这个不是很大的影响
2019-01-10 09:45:19

你好,经过股东会同意通过是可以把其他应付款转为实收资本的
2017-11-17 15:20:18

可以的,不过你软件做帐,管理费用要借方红字
2016-06-04 13:30:50
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