请教,员工预支工资,我申报的时候如何申报 问
员工提前预支了一年的工资,50000,这种的我如何申报 答
个体工商户每月开票10元,一季度开票30万,还是一季 问
你好,按季度申报的话只要这一个季度内不管哪一个月开,只要累计不超过30万就不用交税。 你没有其他成本费用的话,一个季度可以扣15000。那么你的利润就是28.5O万。 285000*20%-10500=46500然后再减半增收。嗯,需要23250 答
老师,我们是建筑业企业。想问下我们接的工程项目, 问
你好,这个正规的做法是计入工程施工合同成本。 答
老师,员工福利费不并入工资申报,只是工资总额14%限 问
谢谢老师很直观,懂了 答
您好,一般纳税人开具中央空调安装工程款发票税率 问
一般纳税人开具中央空调安装工程款发票税率9% 答
老师,比如我是A公司,我们公司购买税控盘,B公司付的280元,做的分录是借管理费用280贷其他应付款B公司,现在280元国家补助退回,我需要怎么做分录呢?
答: 退回的,借:银行存款 借财务费用负数。
上年度暂估了费用,借:管理费用,待:其他应付款~暂估费,下年度冲回怎么做分录
答: 你好 借其他应付款-暂估 贷以前年度损益调整 借 以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税 结转余额到利润分配-未分配利润
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司新成立,认缴制,老板未投入资本,但是公司前期运作都是老板出的钱,课件里讲的,发生费用借记:销售/管理费用 贷记:其他应付款--老板,或者是借:现金 贷:其他应付款--老板,然后发生费用再借记:销售/管理费用 贷:现金。那是不是等其他应付款--老板这个余额积累的一定数额以后就可以转入实收资本科目:借记:其他应付款--老板,贷:实收资本?最后是不是可以这样做分录,这样做合理吗?
答: 你好,经过股东会同意通过是可以把其他应付款转为实收资本的
去年预提暂估费用,今年收到了发票,要红冲这笔费用,重新按发票做账吗?如何做分录?借:管理费用-其他 贷:其他应付款-预提费用
公司支付员工宿舍租金,发票由房东自己开的,我收到发票时,借:管理费用 贷其他应付款是这样吗?然后,房产税是房东自己垫付,公司给他报销。这个费用如何做分录?
如果员工出差自己付的差旅费,现在票据拿回来了,但是公司还没给报销,是这样做分录吗?借:其他应付款-××员工贷:管理费用-差旅费如果不对请老师告知如何做
今年公司的租金没有付,是年底一次性付的,具体付多少钱还没有定,我可以按照去年的房租费除以12的金额,先每个月做分录:借管理费用—房租 贷其他应付款 吗?
邹老师 解答
2017-11-17 15:20
邹老师 解答
2017-11-17 15:21
棋^ε^霁 追问
2017-11-17 15:22