公司新成立,认缴制,老板未投入资本,但是公司前期运作都是老板出的钱,课件里讲的,发生费用借记:销售/管理费用 贷记:其他应付款--老板,或者是借:现金 贷:其他应付款--老板,然后发生费用再借记:销售/管理费用 贷:现金。那是不是等其他应付款--老板这个余额积累的一定数额以后就可以转入实收资本科目:借记:其他应付款--老板,贷:实收资本?最后是不是可以这样做分录,这样做合理吗?
棋^ε^霁
于2017-11-17 15:19 发布 1227次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-11-17 15:20
因为课件里有讲到实收资本必须是股东把款打到公司公户账户里,必须走银行存款科目吗?
相关问题讨论

你好,借其他应付款贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配
2018-12-06 10:03:17

你好 为什么要红冲 多计提了吗
2018-12-06 09:59:14

借;银行存款 贷;管理费用
或者你开始如果能确定赔偿金额 借;其他应收款 管理费用 贷;银行存款
收回时 借;银行存款 贷;其他应收款
2015-12-08 09:19:28

退回的,借:银行存款 借财务费用负数。
2021-08-17 14:10:15

你好 借其他应付款-暂估 贷以前年度损益调整 借 以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税 结转余额到利润分配-未分配利润
2021-05-20 09:24:54
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2017-11-17 15:21
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