送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-06-04 18:40

不好意思,不知道限字还是什么,后面的问题不显示出来。现在的问题是发票是根据对帐金额来开,对帐又帐期,25号后的又断到下月去 ,所以1月的暂估,2月收发票9万,3月收1万。如果2月冲红10万,只收9万,那是否在2月又暂估1万,但这1万实际产生月份又是1月,只是断帐到2月,导致发票3月才收到。如果在2月冲红10万,不再暂估,3月收到1万又如何做。成本的话应该是规到1月才对吧。麻烦详答。谢谢!

邹老师 解答

2016-06-04 18:16

取得发票,把之前暂估的冲回,然后根据发票入账

邹老师 解答

2016-06-04 18:43

不管你们什么时候断账,把之前暂估的冲回,然后根据发票入账

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