送心意

大海老师

职称中级会计师,税务师

2020-05-28 12:23

您好,后面单位部分减免的,红冲之前做的分录。比如减免1000。
借:管理费用   -1000
贷:应付职工薪酬-社保 -1000

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你好,3月退回的分录是吗?退回时借银行存款 借应付职工薪酬-职工社保(负数金额)然后借管理费用(负数金额)贷应付职工薪酬-职工社保(负数金额)
2020-03-26 13:25:08
同学你好 借费用科目 贷应付职工薪酬
2021-12-23 10:19:06
您好,后面单位部分减免的,红冲之前做的分录。比如减免1000。 借:管理费用 -1000 贷:应付职工薪酬-社保 -1000
2020-05-28 12:23:11
您好 计提 借:管理费用——工资 管理费用——单位社保费/公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费/公积金 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费/公积金 银行存款 缴纳社保 借:应付职工薪酬——单位社保费/公积金 其他应收款——个人社保费/公积金 贷:银行存款
2019-04-15 11:58:04
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-04-08 12:04:41
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