- 送心意
大海老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好,3月退回的分录是吗?退回时借银行存款 借应付职工薪酬-职工社保(负数金额)然后借管理费用(负数金额)贷应付职工薪酬-职工社保(负数金额)
2020-03-26 13:25:08
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同学你好
借费用科目
贷应付职工薪酬
2021-12-23 10:19:06
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您好,后面单位部分减免的,红冲之前做的分录。比如减免1000。
借:管理费用 -1000
贷:应付职工薪酬-社保 -1000
2020-05-28 12:23:11
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您好
计提
借:管理费用——工资
管理费用——单位社保费/公积金
贷:应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬——单位社保费/公积金
发放工资
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——个人社保费/公积金
银行存款
缴纳社保
借:应付职工薪酬——单位社保费/公积金
其他应收款——个人社保费/公积金
贷:银行存款
2019-04-15 11:58:04
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计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2022-04-08 12:04:41
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