送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-06-06 09:40

老师,那我计提的工资和发放的工资不就对不起来了?

芝麻开门 追问

2016-06-06 10:05

好的老师,谢谢,我把差额计入相关科目给漏了

邹老师 解答

2016-06-06 09:38

按扣除之前的计提

邹老师 解答

2016-06-06 09:54

你好,怎么会对不起来呢
计提是扣除之前的
发放的是之后的,差额计入相关科目

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相关问题讨论
按扣除之前的计提
2016-06-06 09:38:38
您好!计提的时候是要扣除之前的,发的时候减掉。因为本来就是员工的收入的一部分,只是这部分员工拿不到。
2016-04-20 09:45:32
同学,你好 不是,要计提的
2021-04-09 11:59:37
个人承担的部分不入管理费用,入其他应付款里 请看账务处理 支付社保分录: 借:其他应付款 -社保、公积金 (个人) 借:管理费用-社保、公积金(公司) 贷:银行存款 发工资: 借:制造费用、管理费用 等 借:管理费用-社保 、公积金(公司) 借:其他应收款 (个人) 贷:银行存款 贷:其他应付款-社保、公积金 (个人) 贷:应交税费-个税
2016-01-05 18:18:02
你好,是包含社保\公积金\个人所得税计提
2017-10-18 20:23:00
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