老师,我们公司付给员工的劳动促裁履行款,这个怎么 问
仲裁支付的工资正常按工资申报,离职补偿按辞退一次性补偿申报 答
您好,一般纳税人收到进项3%专票后,当期入成本,未付 问
一般纳税人收到进项3%专票后,当期入成本,未付款,可以抵扣。 答
公司分销售和服务两主营业务,管理部门因为某项服 问
这个计入管理费用科目。 答
我公司为一般纳税人,使用小企业会计准则。2024.10 问
借:银行存款36万 贷:其他业务收入36万 答
车船税,5月购买,假如是300元,按年申报时,应申报金额 问
您好,如果车船税是按年征收的,但车辆是在年中某个月购买的,那么只需要支付该年度剩余月份的比例。 答

所得税汇算清缴,调增业务招待费,企业是亏损的,怎么调未分配利润
答: 你好! 就是减少亏损
所得税汇算清缴要调整业务招待费,19年本年利润是亏损,业务招待费调整后还是亏损,那么清算利润总额和19年未分配利润差额就是业务招待费差额,差额怎么调整报表,分录。
答: 您好,所得税汇算清缴调增的费用不需要做账务处理的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我今年汇算清缴有一个业务招待费调增7万,那利润就增加了7万,利润原来也是亏损,调增后还是亏损,那这样调整过后我今年的帐需要做一笔什么分录吗,不然那个未分配利润账上和调整后就不一样了
答: 调增后还是亏损的,就不用交所得税 纳税调整不用账务处理的
请教老师,比如汇算清缴的时候业务招待费超了,调增了,之前就多计入了费用影响了利润分配-未分配利润,汇算完还用调整利润分配-未分配利润的余额吗
老师好,我想问一下,截止12月份业务招待费和福利费超支了1万块钱,所得税汇算清缴得调增,那我的利润分配--未分配利润是 -4万 负4万,那我还用调整交税吗?我想汇算清缴时候交点税,应该怎么做呢,谢谢了


小兰 追问
2020-05-29 09:07
辜老师 解答
2020-05-29 09:08
小兰 追问
2020-05-29 09:08
辜老师 解答
2020-05-29 09:50