老师:上年度做了一笔借:应付职工薪酬-职工教育经费 进项税 贷:银行,但没有做借:管理费用-职工教育经费,贷:应付职工教育经费,所有,账面上应付职工薪酬-职工教育经费有余额,请问老师这该怎么调账呢
风筝遇上风
于2020-05-29 09:53 发布 948次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-05-29 09:54
你好
借,以年年度损益调整
贷,应付职工薪酬-职工教育经费
借,利润分配——未配利润
贷,以前年度损益调整
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你好,通常是先计提,然后再做支付分录的
借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-职工教育经费
借;应付职工薪酬-职工教育经费 , 贷;银行存款等科目
2019-09-09 09:11:26
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你好!其实是应该借:管理费用-职工教育经费 贷:应付职工薪酬-职工教育经费
然后才借:应付职工薪酬-职工教育经费 贷:银行存款
2018-07-21 16:12:29
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需要通过应付职工薪酬-职工教育经费科目核算的
2018-10-11 11:04:55
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您好,是的,您这笔分录是正确的,不用提前计提,,实际发生时计提分配,
2020-08-11 14:43:52
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你好
对 分录 是正确的
2021-06-23 10:05:40
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