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天天向上
于2020-05-29 18:24 发布 624次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-05-29 18:25
做了交印花税吗,交就算不需要更正,这个,
天天向上 追问
2020-05-29 18:26
没交印花税
2020-05-29 18:30
没交印花税,更正没事吧?
maize老师 解答
2020-05-29 18:33
没有交,真实是做错,可以更正
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老板的投资,分录做成了借款,贷其他应付款了,调整凭证直接做贷其它应付款负数,贷实收资本正数,可以吗
答: 你好,可以的,
我的账套里 录入了一个期初数 挂了其他应付款 现在要转为实收资本 怎么弄这个分录直接做其他应付 然后贷实收资本么?
答: 您好!是的。但是最好还是做个股东决议
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好,2018年法人存进银行(备注手机转入), 当时的会计做了实收资本,2019年把这分录更正为其他应付款。这样可以吗?有没有风险?
答: 做了交印花税吗,交就算不需要更正,这个,
收到股东交来30000元现金,是作1笔分录:借:现金 30000 贷:实收资本 30000,还是作2笔分录:借:现金 30000 贷:其他应付款 30000 借:其他应付款30000贷:实收资本 30000
讨论
我们老板之前垫付过一笔款35800元,没有经过财务,现在来报账出示了票据,我能不能直接写分录为借:其他应付款 贷:实收资本
老师,做外账,前期的费用都是老板给的,是作为其他应付款,后期我想把这个其他应付款转到实收资本里面去,分录是怎么写,还有应该这个凭证后面附什么单据呢?
本来应该记其他应付款-个人的,我记到实收资本里面了,这个账怎么调过来。这个分录牵扯到前两个月已结账
老师 我在4月的时候将老板垫支的开支款 错误的计入了实收资本 实际应该计入 其他应付款。现在是11月了。这笔分录该怎么调整呢
maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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2020-05-29 18:26
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2020-05-29 18:33