送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-05-30 09:19

借 管理费用
贷 应付职工薪酬 

借 制造费用  36000
管理费用  24000
贷 累计折旧  60000

借 应付账款  150000
贷 短期借款  150000

借 原材料  60000
贷 应付账款  60000

借 原材料   6000
贷 应付账款  

借  待管理费用损溢  2000
贷 原材料  2000
借 管理费用   2000
贷  待管理费用损溢  2000

上传图片  
相关问题讨论
借 管理费用 贷 应付职工薪酬 借 制造费用 36000 管理费用 24000 贷 累计折旧 60000 借 应付账款 150000 贷 短期借款 150000 借 原材料 60000 贷 应付账款 60000 借 原材料 6000 贷 应付账款 借 待管理费用损溢 2000 贷 原材料 2000 借 管理费用 2000 贷 待管理费用损溢 2000
2020-05-30 09:19:26
3、入固定资产,正常摊销,借:福利费,贷:累计折旧 是这样的
2020-10-31 15:44:58
管理费用_职工福利费
2017-02-24 17:47:17
您好 这样账务处理正确的
2019-05-27 11:13:55
你好!福利费
2016-11-01 16:29:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...