老师,我是人力资源公司,一般纳税人开差额发票,开的差额发票是5个点。我们公司一共开6个点的专票(不含税)开票额是871886 38,税额是52313.18;开具5个点的专票(不含税,差额)开票额是974.61,税额是48.74;开具5个点的普票(不含税,差额)开票额是4250.84,税额是212.54。求问老师,应该如何做账
家和万事兴
于2020-05-31 12:27 发布 1304次浏览
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- 送心意
慧老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-05-31 14:40
借:银行存款 贷:主营业务收入=871886 38+974.61+974.61 应交增值税销项税52313.18 应交税费—简易计税(计提)=48.74+212.54
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您好,A公司
借:银行 100000*1.13*40% 贷:预付账款 100000*1.13*40%
借:银行100000*1.13*60% 预付账款 100000*1.13*40% 贷:主营业务收入 100000 应交锐金-应交增值税-销项税 13000
借:主营业务成本 40000 贷:库存商品 40000
2023-12-09 20:29:07
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借:银行存款 贷:主营业务收入=871886 38%2B974.61%2B974.61 应交增值税销项税52313.18 应交税费—简易计税(计提)=48.74%2B212.54
2020-05-31 14:40:14
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您好可以在收到发票的月份就开始摊销
2019-04-03 11:07:07
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你好!如果约定是不含税,当然不能再除以1.06了
2017-04-18 16:02:20
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您好,我现在在外面,您这个题目数据比较多,我晚些时候回复您。请您理解。
2020-06-06 13:32:24
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家和万事兴 追问
2020-05-31 14:43
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