- 送心意
三月清风老师
职称: 中级会计师,审计师
2020-05-31 16:54
你好,销售发票记账联作为凭证附件
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![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,销售发票记账联作为凭证附件
2020-05-31 16:54:08
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你好!
可以做调整分录
借:应交税费-应交增值税(销项税额递减)
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
2018-10-31 17:02:10
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你好,一般是查询差额是多少,看有没有哪张发票的税额就是这个差额
如果没有那就只能一个一个明细核对(销项发票与凭证的销项税额逐笔 核对)
2019-12-06 08:43:41
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您好,建议每个月结转一下,否则余额太大了。
2017-12-31 14:57:11
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你好,9月初认证抵扣时,最后提交时选择“本月未申报”,这张发票就可以作为8月份的进项。
2019-09-17 14:31:57
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XIAOXIAOlady 追问
2020-05-31 16:54
三月清风老师 解答
2020-05-31 16:55