- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-06-01 09:54
借:管理费用——福利费贷:应付职工薪酬——福利费
借:应付职工薪酬——福利费 贷:银行存款
相关问题讨论

你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04

你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05

您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22

看科目余额表应付职工薪酬科目的借贷方向是否为“平”,也就是计入的应付职工薪酬和实际支付或缴纳的,数字一致的话,那么应付职工薪酬科目就是平的。
2018-07-24 15:09:21

你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
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maize老师 解答
2020-06-01 09:54