送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-01 10:12

借其他应付款 贷银行,后面到做借管理费用 工作服 贷其他应付款,

小🌸美 追问

2020-06-01 10:15

老师,那要是衣服收到了,发票没到怎么记

maize老师 解答

2020-06-01 10:18

可以按上面做,没有差额到时候贴后面,有就科目不变数值是负数冲掉,按发票做

小🌸美 追问

2020-06-01 10:22

老师,我四月做管理费用,贷银行存款。五月收到发票,冲红,做正确的可以不

maize老师 解答

2020-06-01 10:25

这个最好是通过下其他应付款,这个比较好,你可以做借其他应付款 贷银行  你工作服没有到,直接做费用不好这样

小🌸美 追问

2020-06-01 10:26

好的老师,哪种情况可以做费用,收到发票后冲红。

maize老师 解答

2020-06-01 10:30

你实际费用发生了,后续收到发票和你费用金额有出入,你这个工作服都没有到呢,只是付款了 ,不适合先做费用这个

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借其他应付款 贷银行,后面到做借管理费用 工作服 贷其他应付款,
2020-06-01 10:12:52
工作服到了吗 借低值易耗品贷银存 领用借xx费用贷低值易耗品
2020-06-01 08:18:33
你好 前期收到8万元,借:银行存款  8万,贷:预收账款  8万 开具10万发票,借:预收账款 10万,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 收到尾款2万,借:银行存款  2万,贷:预收账款  2万
2021-12-25 13:08:56
你好 没有跨月的 可以做在一起 但是要是两个银行存款分开
2021-09-01 14:46:39
具体发生了什么? 要作废而不能支付--这句话没看懂,请具体描述一下
2019-09-04 14:41:41
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