送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-06-01 15:01

直接按开票的金额做销售固定资产处理。做其他业务收入,计算销项税额,同时结转固定资产的净值作为成本。

张爱芬 追问

2020-06-01 15:04

不是做固定资产清理科目?我上个月已经做固定资产清理,应交税费应交增值税销账税额做账,损失做资产减值了!这个月开票的不知道怎么调整?

张爱芬 追问

2020-06-01 15:04

不是做固定资产清理科目?我上个月已经做固定资产清理,应交税费应交增值税销账税额做账,损失做资产减值了!这个月开票的不知道怎么调整?

张爱芬 追问

2020-06-01 15:04

不是做固定资产清理科目?我上个月已经做固定资产清理,应交税费应交增值税销账税额做账,损失做资产减值了!这个月开票的不知道怎么调整?

江老师 解答

2020-06-01 15:07

在实际工作中是需要按销售固定资产计算销项税的,按固定资产的净值结转计入其他业务成本处理

张爱芬 追问

2020-06-01 15:15

我上月已经做了固定资产清理了!现在怎么调整?

江老师 解答

2020-06-01 15:16

借:其他业务成本
贷:固定资产清理

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相关问题讨论
30万元,记入长期待摊费用,再按不低于10年平均摊销处理比较好。
2018-11-21 20:18:07
您好,指的是什么转让费啊,金额大概多少?
2016-12-06 17:22:25
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2019-09-26 11:18:34
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