- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-06-01 15:19
你好,你出口的是货物吗?
相关问题讨论
出口退税,就填增值税纳税申报表,先填表一,填在三、免征增值税货物及劳务销售额明细,填在17栏,未开具发票的销售额,然后填表二,填第2栏认证的发票和税额,再填14栏,免税货物的税额,即可;
如果是外贸企业实行退税的,在正常的增值税纳税申报表上把收入填在免税收入内的免税销售一栏内,出口货物的进项税不填,在子表里填出口货物的进项税,等货物出口后一部分退税,一部分做进项税额转出。
2019-12-10 13:13:18
你好,你出口的是货物吗?
2020-06-01 15:19:52
你好,只要收汇利润及时申报退税就可以,不一定非要在5月
在电子税务局申报,退进项
2020-05-14 13:40:15
你应该插入U 盾
2016-02-23 16:35:56
你好同学要做出口免税申报抽学
一般具体要咨询当地税务局。
2020-03-25 09:45:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
兰酱 追问
2020-06-01 15:20
郭老师 解答
2020-06-01 15:24
郭老师 解答
2020-06-01 15:24