送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-06-01 15:55

如果你想在账上反映这一笔奖励,那么还应该按照工资,薪金来做分录。

阿连连连 追问

2020-06-01 15:56

可是我们已经支付了,那是怎么处理呢?

轶尘老师 解答

2020-06-01 16:10

支付了不要紧,只要你按照工资,薪金入账,计入应付职工薪酬就可以了。然后下个月再申报个税。

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相关问题讨论
如果你想在账上反映这一笔奖励,那么还应该按照工资,薪金来做分录。
2020-06-01 15:55:56
您好 工资专用账户是单位开立的账户还是银行内部的?
2019-06-30 10:17:49
原来的错误分录是什么
2019-07-12 11:18:55
好,你们是从工资扣除吗 如果是的话,借银行存款贷,应付职工薪酬借,应付职工薪酬借管理费用负数。
2021-11-12 11:53:41
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2020-03-12 16:03:02
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