送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2020-06-02 11:24

你好同学
借:银行存款  贷:其它应收款(应收账款)——**公司这样处理就好了, 同学。

Optimistic. 追问

2020-06-02 14:40

我们公司先支付代发,为什么银行存款在借方?

Optimistic. 追问

2020-06-02 14:40

搞错了吧

何江何老师 解答

2020-06-02 14:45

我以为你是方的单位,对不起了
借;其它应收款 贷:银行存款 
这样去做的同学

上传图片  
相关问题讨论
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2022-02-26 00:43:30
同学,跟平常计提工资一样就可以
2019-11-06 18:03:31
你好同学 借:银行存款 贷:其它应收款(应收账款)——**公司这样处理就好了, 同学。
2020-06-02 11:24:10
也就是说每个人每月充值300元是吗?从工资里扣的?
2019-10-08 10:33:20
借销售费用7500 贷应付职工薪酬7500
2015-11-09 11:31:37
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...