- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-02-26 00:43
您好,1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
相关问题讨论
你好同学
借:银行存款 贷:其它应收款(应收账款)——**公司这样处理就好了, 同学。
2020-06-02 11:24:10
也就是说每个人每月充值300元是吗?从工资里扣的?
2019-10-08 10:33:20
借销售费用7500 贷应付职工薪酬7500
2015-11-09 11:31:37
您好,1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2022-02-26 00:43:30
同学,跟平常计提工资一样就可以
2019-11-06 18:03:31
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