老师 你好 人家给我们多开了68800的发票,我要怎么处理是按实际的挂账
嘻嘻
于2020-06-02 17:49 发布 1109次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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借库存商品 贷应付账款,按发票做,先挂着
2020-06-02 18:04:18
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您好
按您单位实际发生的业务金额挂账就好了
2020-06-02 17:50:03
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你好,那就只能是针对你们付款没有发票,做无票购进分录处理了
2020-06-15 09:14:50
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你好 ; 比如 你们支付了钱给B ; B没有开票给你。 你根据实际业务可以先做暂估挂账在 公司
2021-09-06 09:39:14
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您好!没关系,他的意思是实际上这个业务按收到的钱为准,不以发票为准。
2018-07-23 10:38:29
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