老师 你好 人家给我们多开了68800的发票,我要怎么处理是按实际的挂账吗?
纯真的大地
于2020-06-02 17:59 发布 735次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
借库存商品 贷应付账款,按发票做,先挂着
2020-06-02 18:04:18
您好
按您单位实际发生的业务金额挂账就好了
2020-06-02 17:50:03
你好,那就只能是针对你们付款没有发票,做无票购进分录处理了
2020-06-15 09:14:50
你好 ; 比如 你们支付了钱给B ; B没有开票给你。 你根据实际业务可以先做暂估挂账在 公司
2021-09-06 09:39:14
您好!没关系,他的意思是实际上这个业务按收到的钱为准,不以发票为准。
2018-07-23 10:38:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息