- 送心意
宇飞老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-06-03 11:48
你好,借:预付账款 贷银行存款。
等发票回来再转到管理费用里。
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,可以等收到发票一次性处理
2016-09-13 16:30:13
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
同学。当时没有计提,合同是怎么约定的
2019-03-27 11:18:24
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,借:预付账款 贷银行存款。
等发票回来再转到管理费用里。
2020-06-03 11:48:40
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
每个月摊销各个月所应当承担的
借:预付账款 贷:银行存款
取得发票月 借:管理费用-租赁费 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:预付账款
往后月份 借:管理费用-租赁费 贷:预付账款
2019-05-27 16:27:13
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
不能做下一年度的费用。就是不能在下一年度的费用中列支,如果列支后,在企业所得税年报申报时,属于调增事项,补交企业所得税
2017-09-06 14:48:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
小# 追问
2020-06-03 11:49
宇飞老师 解答
2020-06-03 11:51
小# 追问
2020-06-03 11:53
宇飞老师 解答
2020-06-03 11:53
宇飞老师 解答
2020-06-03 11:54
小# 追问
2020-06-03 11:54
宇飞老师 解答
2020-06-03 11:55
小# 追问
2020-06-03 11:55
宇飞老师 解答
2020-06-03 11:57
小# 追问
2020-06-03 11:57
宇飞老师 解答
2020-06-03 12:10