送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-06-03 14:54

你好,你们给他交社保的吧。

大意的美女 追问

2020-06-03 14:54

是的  交社保

郭老师 解答

2020-06-03 14:58

他给他做工资就可以

大意的美女 追问

2020-06-03 15:01

租赁证书做成工资吗?那不就要申报个税了?

郭老师 解答

2020-06-03 15:01

你好,你给他交社保,你不给他申报工资吗?

大意的美女 追问

2020-06-03 15:03

交社保也没给申报工资

郭老师 解答

2020-06-03 15:05

那你账上怎么做?社保你怎么体现的?

大意的美女 追问

2020-06-03 15:21

就做的管理费用  银行存款

郭老师 解答

2020-06-03 15:22

那你证书挂靠的费用,借管理费用,贷银行存款。

大意的美女 追问

2020-06-03 15:22

问题是证书没有发票啊

郭老师 解答

2020-06-03 15:25

没有发票,正常做账,可以汇算清缴调增。

大意的美女 追问

2020-06-03 15:28

好的 谢谢

郭老师 解答

2020-06-03 15:31

不用客气的,应该的。

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你好,你们给他交社保的吧。
2020-06-03 14:54:13
你好;  借主营业务成本 -租赁费贷银行存款   
2023-05-25 12:40:38
这个是几个月的,2月怎么做的
2019-04-12 13:46:56
同学您好,您入账的时候,可以先按总金额暂估记入固定资产,并按月计提折旧,然后每期收到发票的时候,先红冲暂估再按发票入账 借固定资产 未确认融资费用贷长期应付款 以后收到每期的发票,结固定资产负数贷长期应付款负数 借固定资产应交税费——应交增值税(进项税额)贷长期应付款 借财务费用贷未确认融资费用 借其他应付款贷银行存款
2021-05-06 08:59:31
你好 租赁支出,借;制造费用等科目,贷;银行存款 承担了租赁的税金支出,借;营业外支出,贷;银行存款等科目
2019-06-29 10:53:45
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