送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-03 15:09

 借:管理费用    -办公费
    贷:银行存款/现金     
抵减增值税税额, 
  借:应交税费——应交增值税(减免税款)   
借:管理费用   --办公费  负数

Destiny 追问

2020-06-03 15:12

管理费用如果之前费用是管理费用其他管理费,我后一个分录也用其他管理费行不?还有不能写贷管理费用吗?

maize老师 解答

2020-06-03 15:20

需要做办公费,按汇算清缴期间费用表那个分类比较好这个, 这个需要做管理费用 负数,贷方你这个本年累计数不对了

上传图片  
相关问题讨论
你好,如果 一般纳税人 借;应交税费-应交增值税(减免税额),贷;管理费用
2020-01-02 11:06:21
参考下这个分录金税盘服务费抵税分录 金税盘和报税盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用    280     贷:银行存款/现金     280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)   280 借:管理费用   -280
2018-12-10 09:37:41
你说的减免是不需要交吗 这个看软件售后就可以,如果减免了不交,不需要做分录。
2020-04-01 09:18:07
 借:管理费用 -办公费     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 --办公费 负数
2020-06-03 15:09:33
您好,去国税大厅做备案。
2017-10-02 19:32:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...