- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-06-04 08:45
你好, 你销售对吗 借应收 贷 收入 应交税费
相关问题讨论
你好 这个是你们的收入 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费
2019-06-25 11:54:32
你好,可以做管理费用福利费的啊
2020-04-10 11:21:52
直接原分录红冲就可以了
2020-03-25 13:11:43
一、此行为属于虚开增值税专用发票。
二、如果是需要做分录,只能按正常开具发票一样,做分录的账务处理
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
2020-07-05 17:31:00
你好 这个月饼 是做什么用的 ?
2019-10-14 13:50:17
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