送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-25 10:44

我是购买方,卖五金类的产品

邹老师 解答

2017-07-25 10:33

你好,是购买方还是销售方

邹老师 解答

2017-07-25 10:45

借;销售费用   应交税费(进项税额)  贷;应付账款等科目

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相关问题讨论
你好 这个是你们的收入 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费
2019-06-25 11:54:32
你好,可以做管理费用福利费的啊
2020-04-10 11:21:52
直接原分录红冲就可以了
2020-03-25 13:11:43
一、此行为属于虚开增值税专用发票。 二、如果是需要做分录,只能按正常开具发票一样,做分录的账务处理 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
2020-07-05 17:31:00
你好 这个月饼 是做什么用的 ?
2019-10-14 13:50:17
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