老师,我现在做的是内账报表,我们公司与另外一个公司签到合同做画册,画册的款项本来是6万元,但是对方要求我们开8万元的发票给他们,他们也打了8元在我们对公账户上,对方要求我们再有爸那两万元钱转给他,我们主营业务收入只有6万元,那两万的会计分录我该怎么写?
暖。。【邀请码:K8DRV3】
于2016-06-10 15:29 发布 463次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
2016-06-10 16:55
好的,谢谢老师提醒。
相关问题讨论
这是不行的,如果是增值税发票就是虚开增值税发票,罪很重的,会计人员最好不要做这种事,对自己不好
2016-06-10 15:36:14
你应当确定这笔款的性质,如果是之前借应收贷收入税金的回款,贷方计入应收账款。如果是现销的销售收款,则借银行存款贷收入税金。不能根据备注来判断,应该查询应收账款明细账等资料判断
2020-06-06 22:41:05
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
2019-02-21 09:45:06
你好,对公账户收到是可以根据单位需要办理提现的
2018-09-27 19:38:02
你好,要记入的,否则漏缴税了
2017-10-25 09:15:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
田老师 解答
2016-06-10 15:36
田老师 解答
2016-06-10 17:02