- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-06-04 11:22
你好,今年这样做调整分录
借;应付账款等科目,贷;制造费用,应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额)
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你好,今年这样做调整分录
借;应付账款等科目,贷;制造费用,应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额)
2020-06-04 11:22:52
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你好,计入一个应交税费,而不是待摊费用核算的
2017-08-24 09:38:51
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你好,可以的。
之前直接没有做吗
2021-02-26 11:48:31
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你好,加计抵扣的进项税额,你已经认证了吗,如果认证了
借:应交税金—增值税(进项税额)
嗲;营业外收入(或者其他收益)
2019-09-30 16:10:07
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是的
2017-03-29 18:12:28
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kelli 追问
2020-06-04 11:39
邹老师 解答
2020-06-04 11:43