19年底计提年终奖100000,实际发放了90000,多计提了10000的年终奖,5月汇算清缴调整了多计提的年终奖,我想问下5月做帐的时候,需要做一笔分录:借:应付职工薪酬-工资,贷:未分配利润 么?
丹丹小猪猪
于2020-06-04 15:37 发布 660次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,调减工资应当是相反分录才是的
2018-06-15 11:58:59
您好, 这个工资是成本,可以抵税呀
2024-01-27 13:37:56
你好是的,需要做这些。
2020-06-04 15:37:55
你好,同学。
你现在 这个是减少,你是调减的
2020-05-23 09:40:26
你好,你们实际少发了4000。
2020-05-14 20:34:23
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