报销员工宿舍电费,燃气费。写借:管理费用一福利费 贷:应付职工薪酬借:应付职工薪酬贷银行存款。因为电费是先缴费再用电然后出发票,这个写可以吗?还是写预付款再每个月扣除?
5班郑
于2020-06-04 16:02 发布 1940次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-06-04 16:02
你这个缴费在出发票,没有跨月撒,没有跨月,可以这样处理的
相关问题讨论

1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款——个人部分
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55

你好,1.借:以前年度损益调整 -500, 贷:应付职工薪酬-500。
2.借:以前年度损益调整1000, 贷:应付职工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14

你好!你如果是支付的工资,就应该按下面的。这样才体现了工资
2021-04-29 14:32:27

不可以的,必须应付职工薪酬,因为应付职工薪酬他核算的内容包含福利费。
2022-04-07 17:13:52

你好!这是福利费的会计分录
2019-07-13 11:23:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
5班郑 追问
2020-06-04 16:04
5班郑 追问
2020-06-04 16:05
辜老师 解答
2020-06-04 16:06
5班郑 追问
2020-06-04 16:13
辜老师 解答
2020-06-04 16:27
5班郑 追问
2020-06-04 16:34
辜老师 解答
2020-06-04 16:58