- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,这种情况(预交税做了分录,但是月末进项税留底了不需要交税)就会导致应交税费是负数的
2020-06-04 21:56:13
你好,不是的,要月末需要缴纳增值税,借:应交税费-未交增值税
贷:其他收益
银行存款
2019-06-30 15:20:42
你好,你的额确认收入的分录是正确的
2019-11-08 10:32:31
认证抵扣即可
2018-03-19 06:07:36
你好 ;按我写的做 ; 你做的科目都不完整 ; 我给你写完整了。参考下 1. 借:生产成本-福利费
应交税金-进项税
贷:银行存款
2.转出 :
借:生产成本-福利费
贷:应交税金-进项税转出
3.结转分录:
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税金-进项税
借:应交税金-进项税额转出
贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税
2022-05-16 12:27:07
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